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日前,江苏省盐城高新区投资集团为进一步夯实集团财务管理基础、提升财务管理水平,强化内部控制制度,及时发现并解决财务管理中存在的问题,根据集团内部审计工作计划和要求,集团审计部对12家子公司2022年第二季度的财务开展互审工作,目前已全部结束。

财务互审(央广网发 通讯员供图)

本次互审工作围绕重大政策执行情况、财务管理制度建立健全情况、会计核算规范情况、会办事项执行情况、费用管理情况、奖金(津贴)发放情况等方面,内容全面,重点突出,有效发挥了审计部“经济体检”的作用。

下一步,审计部将对检查出的各项问题进行全面梳理,如实反馈互审工作情况,迅速整理出问题清单进行交办,并对整改情况跟踪督查、定时通报。同时,集团将根据此次内审发现的问题,举一反三,优化完善长效常态管理机制,促进规范财务收支行为,提高集团整体财务管理水平。(徐娟)

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